湘西土家族苗族自治州财政局-财政信息

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          2019年度湘西州财政局部门决算

          来源: 发布时间:2020-09-14 09:40:00 字体大?。?a class="bigger">

          2019年度

          湘西州财政局

          部门决算

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          目录

          第一部分湘西州财政局概况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分2019年度部门决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          第三部分2019年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

          八、政府性基金预算收入支出决算情况

          九、预算绩效情况说明

          十、其他重要事项情况说明

          第四部分名词解释

          第五部分附件?

          ?

          第一部分

          ?

          湘西州财政局概况

          ?

          部门职责

          (1)组织贯彻执行国家财税方针政策,执行全州财政政策、改革方案,指导全州财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行州与县市、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

            (2)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法,参与涉外财政、债务等的国际谈判,并签订有关协议、协定。

            (3)承担州本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度州本级预决算草案并组织执行。代编全州财政收支预算,汇总全州财政总决算;受州人民政府委托,向州人民代表大会报告州本级和全州预算及其执行情况,向州人大常委会报告决算。组织制订州本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

          (4)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

            (5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督州本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

            (6)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。研究制定州管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,审批或报请州人民政府审批地方税收的减免工作。负责契税、耕地占用税的征收管理,按规定承担地方关税管理的有关工作。

            (7)负责制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

            (8)负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取州本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

            (9)负责办理和监督州财政的经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订州建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

            (10)会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制州社会保障预决算草案。

            (11)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理州人民政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

            (12)负责管理全州的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,拟订并组织实施全州会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

            (13)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

            ?(14)负责政府采购监督管理工作。审批政府采购方式,拟定政府采购政策、制度、办法,依法管理政府采购代理机构。监督政府采购制度和合同执行情况。

          (15)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

          二、机构设置及决算单位构成

          (一)内设机构设置。湘西州财政局内设机构包括:州国库集中支付核算中心、州非税收入管理局、州乡镇财政管理局、州财源建设办公室、州农业综合开发办公室、州财政投资评审中心、州税费改革办公室、州民族财政科学研究所、国有资产服务中心等9家二级机构及直属事业单位。州财政局机关内设科室包括办公室、综合科、税政法规科、预算科、国库科、行政科、政法科、科教科、文化科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、金融与债务科、资产管理科、会计科、绩效管理科、财政监督检查科、信息管理科、政府采购监督管理办公室、融资监督管理办公室、产权管理科、企业改革发展科、国有资本经营预算科、资本经营合作科、监事会工作室、业绩考核与分配科、党委办、人事科、纪检监察室、直属机关党委、离退休人员管理服务科33个职能科室。

          (二)决算单位构成。湘西州财政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:州财政局本级以及州国库集中支付核算中心、州非税收入管理局、州乡镇财政管理局、州财源建设办公室、州农业综合开发办公室、州财政投资评审中心、州税费改革办公室、州民族财政科学研究所、国有资产服务中心等9家二级机构及直属事业单位。

          ?

          ?

          第二部分

          ?

          部门决算表

          ?



          收入支出决算总表

          部门:湘西州财政局 ??????        ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

          单位:万元

          收入

          支出

          项目

          行次

          金额

          项目

          行次

          金额

          栏次


          1

          栏次


          2

          一、一般公共预算财政拨款收入

          1

          4,822.88

          一、一般公共服务支出

          29

          4,028.99

          二、政府性基金预算财政拨款收入

          2

          30,000.00

          二、外交支出

          30

          0.00

          三、上级补助收入

          3

          0.00

          三、国防支出

          31

          0.00

          四、事业收入

          4

          0.00

          四、公共安全支出

          32

          0.00

          五、经营收入

          5

          0.00

          五、教育支出

          33

          0.00

          六、附属单位上缴收入

          6

          0.00

          六、科学技术支出

          34

          10.00

          七、其他收入

          7

          45.25

          七、文化旅游体育与传媒支出

          35

          5.00


          8


          八、社会保障和就业支出

          36

          219.15


          9


          九、卫生健康支出

          37

          0.00


          10


          十、节能环保支出

          38

          0.00


          11


          十一、城乡社区支出

          39

          0.00


          12


          十二、农林水支出

          40

          355.78


          13


          十三、交通运输支出

          41

          30,000.00


          14


          十四、资源勘探信息等支出

          42

          361.84


          15


          十五、商业服务业等支出

          43

          0.00


          16


          十六、金融支出

          44

          0.00


          17


          十七、援助其他地区支出

          45

          0.00


          18


          十八、自然资源海洋气象等支出

          46

          0.00


          19


          十九、住房保障支出

          47

          129.87


          20


          二十、粮油物资储备支出

          48

          4.54


          21


          二十一、灾害防治及应急管理支出

          49

          10.00


          22


          二十二、其他支出

          50

          79.06


          23



          51


          本年收入合计

          24

          34,868.13

          本年支出合计

          52

          35,204.23

          用事业基金弥补收支差额

          25

          0.00

          结余分配

          53

          0.00

          年初结转和结余

          26

          1,898.54

          年末结转和结余

          54

          1,562.44


          27



          55


          总计

          28

          36,766.67

          总计

          56

          36,766.67

          注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


          收入决算表

          部门:湘西州财政局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02

          单位:万元

          项目

          本年收入合计

          财政拨款收入

          上级补助收入

          事业收入

          经营收入

          附属单位上缴收入

          其他收入

          功能分类科目编码

          科目名称

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合计

          34,868.13

          34,822.88

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          45.25

          201

          一般公共服务支出

          3,974.38

          3,933.63

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          40.75

          20103

          政府办公厅(室)及相关机构事务

          135.00

          135.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010399

          ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

          135.00

          135.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20106

          财政事务

          3,823.52

          3,782.77

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          40.75

          2010601

          ??行政运行

          2,507.12

          2,504.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2.75

          2010602

          ??一般行政管理事务

          487.10

          487.10

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010605

          ??财政国库业务

          40.00

          40.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010608

          ??财政委托业务支出

          90.00

          90.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010699

          ??其他财政事务支出

          699.30

          661.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          38.00

          20111

          纪检监察事务

          15.86

          15.86

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

          ??行政运行

          15.86

          15.86

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          207

          文化旅游体育与传媒支出

          5.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20799

          其他文化体育与传媒支出

          5.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2079999

          ??其他文化体育与传媒支出

          5.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社会保障和就业支出

          195.22

          195.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20801

          人力资源和社会保障管理事务

          6.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080199

          ??其他人力资源和社会保障管理事务支出

          6.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事业单位离退休

          134.75

          134.75

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

          ??归口管理的行政单位离退休

          120.58

          120.58

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

          ??事业单位离退休

          1.73

          1.73

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080599

          ??其他行政事业单位离退休支出

          12.44

          12.44

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          抚恤

          48.48

          48.48

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080801

          ??死亡抚恤

          41.72

          41.72

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080802

          ??伤残抚恤

          6.76

          6.76

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20809

          退役安置

          6.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080905

          ??军队转业干部安置

          6.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          农林水支出

          81.21

          81.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21306

          农业综合开发

          51.21

          51.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130601

          ??机构运行

          51.21

          51.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21399

          其他农林水支出

          30.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2139999

          ??其他农林水支出

          30.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          214

          交通运输支出

          30,000.00

          30,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21469

          民航发展基金支出

          30,000.00

          30,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2146901

          ??民航机场建设

          30,000.00

          30,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          215

          资源勘探信息等支出

          358.41

          353.91

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          4.50

          21507

          国有资产监管

          345.41

          340.91

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          4.50

          2150701

          ??行政运行

          287.41

          282.91

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          4.50

          2150702

          ??一般行政管理事务

          38.00

          38.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2150799

          ??其他国有资产监管支出

          20.00

          20.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21599

          其他资源勘探信息等支出

          13.00

          13.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2159999

          ??其他资源勘探信息等支出

          13.00

          13.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          137.91

          137.91

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          137.91

          137.91

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

          ??住房公积金

          137.91

          137.91

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          224

          灾害防治及应急管理支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22404

          煤矿安全

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2240499

          ??其他煤矿安全支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          229

          其他支出

          106.00

          106.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22999

          其他支出

          106.00

          106.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2299901

          ??其他支出

          106.00

          106.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          ?

          ?


          支出决算表

          部门:???湘西州财政局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03

          单位:万元

          项目

          本年支出合计

          基本支出

          项目支出

          上缴上级支出

          经营支出

          对附属单位补助支出

          功能分类科目编码

          科目名称

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合计

          35,204.23

          3,220.62

          31,983.61

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服务支出

          4,028.99

          2,478.31

          1,550.69

          0.00

          0.00

          0.00

          20103

          政府办公厅(室)及相关机构事务

          175.00

          5.00

          170.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010399

          ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

          175.00

          5.00

          170.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20106

          财政事务

          3,808.05

          2,457.45

          1,350.60

          0.00

          0.00

          0.00

          2010601

          ??行政运行

          2,457.45

          2,457.45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010602

          ??一般行政管理事务

          446.35

          0.00

          446.35

          0.00

          0.00

          0.00

          2010605

          ??财政国库业务

          75.00

          0.00

          75.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010608

          ??财政委托业务支出

          90.00

          0.00

          90.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010699

          ??其他财政事务支出

          739.25

          0.00

          739.25

          0.00

          0.00

          0.00

          20107

          税收事务

          30.09

          0.00

          30.09

          0.00

          0.00

          0.00

          2010799

          ??其他税收事务支出

          30.09

          0.00

          30.09

          0.00

          0.00

          0.00

          20111

          纪检监察事务

          15.86

          15.86

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011101

          ??行政运行

          15.86

          15.86

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          206

          科学技术支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20699

          其他科学技术支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2069999

          ??其他科学技术支出

          10.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          207

          文化旅游体育与传媒支出

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20799

          其他文化体育与传媒支出

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2079999

          ??其他文化体育与传媒支出

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社会保障和就业支出

          219.15

          219.15

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20801

          人力资源和社会保障管理事务

          20.00

          20.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080199

          ??其他人力资源和社会保障管理事务支出

          20.00

          20.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事业单位离退休

          141.46

          141.46

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

          ??归口管理的行政单位离退休

          127.29

          127.29

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

          ??事业单位离退休

          1.73

          1.73

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080599

          ??其他行政事业单位离退休支出

          12.44

          12.44

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          抚恤

          48.48

          48.48

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080801

          ??死亡抚恤

          41.72

          41.72

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080802

          ??伤残抚恤

          6.76

          6.76

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20899

          其他社会保障和就业支出

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2089901

          ??其他社会保障和就业支出

          9.21

          9.21

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          农林水支出

          355.78

          101.70

          254.08

          0.00

          0.00

          0.00

          21303

          水利

          36.42

          0.00

          36.42

          0.00

          0.00

          0.00

          2130399

          ??其他水利支出

          36.42

          0.00

          36.42

          0.00

          0.00

          0.00

          21306

          农业综合开发

          63.68

          56.01

          7.66

          0.00

          0.00

          0.00

          2130601

          ??机构运行

          56.01

          56.01

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130699

          ??其他农业综合开发支出

          7.66

          0.00

          7.66

          0.00

          0.00

          0.00

          21307

          农村综合改革

          217.69

          45.69

          172.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130701

          ??对村级一事一议的补助

          172.00

          0.00

          172.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130799

          ??其他农村综合改革支出

          45.69

          45.69

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21399

          其他农林水支出

          38.00

          0.00

          38.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2139999

          ??其他农林水支出

          38.00

          0.00

          38.00

          0.00

          0.00

          0.00

          214

          交通运输支出

          30,000.00

          0.00

          30,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21469

          民航发展基金支出

          30,000.00

          0.00

          30,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2146901

          ??民航机场建设

          30,000.00

          0.00

          30,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          215

          资源勘探信息等支出

          361.84

          281.60

          80.23

          0.00

          0.00

          0.00

          21507

          国有资产监管

          348.72

          281.60

          67.12

          0.00

          0.00

          0.00

          2150701

          ??行政运行

          281.60

          281.60

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2150702

          ??一般行政管理事务

          47.74

          0.00

          47.74

          0.00

          0.00

          0.00

          2150799

          ??其他国有资产监管支出

          19.38

          0.00

          19.38

          0.00

          0.00

          0.00

          21599

          其他资源勘探信息等支出

          13.12

          0.00

          13.12

          0.00

          0.00

          0.00

          2159999

          ??其他资源勘探信息等支出

          13.12

          0.00

          13.12

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          129.87

          129.87

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          129.87

          129.87

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

          ??住房公积金

          129.87

          129.87

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          222

          粮油物资储备支出

          4.54

          0.00

          4.54

          0.00

          0.00

          0.00

          22201

          粮油事务

          4.54

          0.00

          4.54

          0.00

          0.00

          0.00

          2220115

          ??粮食风险基金

          4.54

          0.00

          4.54

          0.00

          0.00

          0.00

          224

          灾害防治及应急管理支出

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22404

          煤矿安全

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2240499

          ??其他煤矿安全支出

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          229

          其他支出

          79.06

          0.00

          79.06

          0.00

          0.00

          0.00

          22999

          其他支出

          79.06

          0.00

          79.06

          0.00

          0.00

          0.00

          2299901

          ??其他支出

          79.06

          0.00

          79.06

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映部门本年度各项支出情况。


          财政拨款收入支出决算总表

          公开04表

          部门:湘西州财政局                                                           金额单位:万元

          收 ????入

          支 ????出

          项目

          行次

          金额

          项目

          行次

          合计

          一般公共预算财政拨款

          政府性基金预算财政拨款

          栏次


          1

          栏次


          2

          3

          4

          一、一般公共预算财政拨款

          1

          4,822.88

          一、一般公共服务支出

          30

          3,868.95

          3,868.95

          0.00

          二、政府性基金预算财政拨款

          2

          30,000.00

          二、外交支出

          31

          0.00

          0.00

          0.00


          3


          三、国防支出

          32

          0.00

          0.00

          0.00


          4


          四、公共安全支出

          33

          0.00

          0.00

          0.00


          5


          五、教育支出

          34

          0.00

          0.00

          0.00


          6


          六、科学技术支出

          35

          10.00

          10.00

          0.00


          7


          七、文化旅游体育与传媒支出

          36

          5.00

          5.00

          0.00


          8


          八、社会保障和就业支出

          37

          219.15

          219.15

          0.00


          9


          九、卫生健康支出

          38

          0.00

          0.00

          0.00


          10


          十、节能环保支出

          39

          0.00

          0.00

          0.00


          11


          十一、城乡社区支出

          40

          0.00

          0.00

          0.00


          12


          十二、农林水支出

          41

          355.78

          355.78

          0.00


          13


          十三、交通运输支出

          42

          30,000.00

          0.00

          30,000.00


          14


          十四、资源勘探信息等支出

          43

          356.77

          356.77

          0.00


          15


          十五、商业服务业等支出

          44

          0.00

          0.00

          0.00


          16


          十六、金融支出

          45

          0.00

          0.00

          0.00


          17


          十七、援助其他地区支出

          46

          0.00

          0.00

          0.00


          18


          十八、自然资源海洋气象等支出

          47

          0.00

          0.00

          0.00


          19


          十九、住房保障支出

          48

          129.87

          129.87

          0.00


          20


          二十、粮油物资储备支出

          49

          4.54

          4.54

          0.00


          21


          二十一、灾害防治及应急管理支出

          50

          10.00

          10.00

          0.00


          22


          二十二、其他支出

          51

          79.06

          79.06

          0.00


          23



          52




          本年收入合计

          24

          34,822.88

          本年支出合计

          53

          35,039.12

          5,039.12

          30,000.00

          年初财政拨款结转和结余

          25

          1,433.25

          年末财政拨款结转和结余

          54

          1,217.01

          1,217.01

          0.00

          一、一般公共预算财政拨款

          26

          1,433.25


          55




          二、政府性基金预算财政拨款

          27

          0.00


          56





          28



          57




          总计

          29

          36,256.13

          总计

          58

          36,256.13

          6,256.13

          30,000.00

          注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

          ?

          ?

          一般公共预算财政拨款支出决算表

          部门:湘西州财政局局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05

          单位:万元

          项目

          本年支出

          功能分类科目编码

          科目名称

          小计

          基本支出

          项目支出

          栏次

          1

          2

          3

          合计

          5,039.12

          3,148.29

          1,890.83

          201

          一般公共服务支出

          3,868.95

          2,411.04

          1,457.91

          20103

          政府办公厅(室)及相关机构事务

          175.00

          5.00

          170.00

          2010399

          ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

          175.00

          5.00

          170.00

          20106

          财政事务

          3,648.00

          2,390.18

          1,257.82

          2010601

          ??行政运行

          2,390.18

          2,390.18

          0.00

          2010602

          ??一般行政管理事务

          446.35

          0.00

          446.35

          2010605

          ??财政国库业务

          75.00

          0.00

          75.00

          2010608

          ??财政委托业务支出

          90.00

          0.00

          90.00

          2010699

          ??其他财政事务支出

          646.48

          0.00

          646.48

          20107

          税收事务

          30.09

          0.00

          30.09

          2010799

          ??其他税收事务支出

          30.09

          0.00

          30.09

          20111

          纪检监察事务

          15.86

          15.86

          0.00

          2011101

          ??行政运行

          15.86

          15.86

          0.00

          206

          科学技术支出

          10.00

          10.00

          0.00

          20699

          其他科学技术支出

          10.00

          10.00

          0.00

          2069999

          ??其他科学技术支出

          10.00

          10.00

          0.00

          207

          文化旅游体育与传媒支出

          5.00

          0.00

          5.00

          20799

          其他文化体育与传媒支出

          5.00

          0.00

          5.00

          2079999

          ??其他文化体育与传媒支出

          5.00

          0.00

          5.00

          208

          社会保障和就业支出

          219.15

          219.15

          0.00

          20801

          人力资源和社会保障管理事务

          20.00

          20.00

          0.00

          2080199

          ??其他人力资源和社会保障管理事务支出

          20.00

          20.00

          0.00

          20805

          行政事业单位离退休

          141.46

          141.46

          0.00

          2080501

          ??归口管理的行政单位离退休

          127.29

          127.29

          0.00

          2080502

          ??事业单位离退休

          1.73

          1.73

          0.00

          2080599

          ??其他行政事业单位离退休支出

          12.44

          12.44

          0.00

          20808

          抚恤

          48.48

          48.48

          0.00

          2080801

          ??死亡抚恤

          41.72

          41.72

          0.00

          2080802

          ??伤残抚恤

          6.76

          6.76

          0.00

          20899

          其他社会保障和就业支出

          9.21

          9.21

          0.00

          2089901

          ??其他社会保障和就业支出

          9.21

          9.21

          0.00

          213

          农林水支出

          355.78

          101.70

          254.08

          21303

          水利

          36.42

          0.00

          36.42

          2130399

          ??其他水利支出

          36.42

          0.00

          36.42

          21306

          农业综合开发

          63.68

          56.01

          7.66

          2130601

          ??机构运行

          56.01

          56.01

          0.00

          2130699

          ??其他农业综合开发支出

          7.66

          0.00

          7.66

          21307

          农村综合改革

          217.69

          45.69

          172.00

          2130701

          ??对村级一事一议的补助

          172.00

          0.00

          172.00

          2130799

          ??其他农村综合改革支出

          45.69

          45.69

          0.00

          21399

          其他农林水支出

          38.00

          0.00

          38.00

          2139999

          ??其他农林水支出

          38.00

          0.00

          38.00

          215

          资源勘探信息等支出

          356.77

          276.53

          80.23

          21507

          国有资产监管

          343.65

          276.53

          67.12

          2150701

          ??行政运行

          276.53

          276.53

          0.00

          2150702

          ??一般行政管理事务

          47.74

          0.00

          47.74

          2150799

          ??其他国有资产监管支出

          19.38

          0.00

          19.38

          21599

          其他资源勘探信息等支出

          13.12

          0.00

          13.12

          2159999

          ??其他资源勘探信息等支出

          13.12

          0.00

          13.12

          221

          住房保障支出

          129.87

          129.87

          0.00

          22102

          住房改革支出

          129.87

          129.87

          0.00

          2210201

          ??住房公积金

          129.87

          129.87

          0.00

          222

          粮油物资储备支出

          4.54

          0.00

          4.54

          22201

          粮油事务

          4.54

          0.00

          4.54

          2220115

          ??粮食风险基金

          4.54

          0.00

          4.54

          224

          灾害防治及应急管理支出

          10.00

          0.00

          10.00

          22404

          煤矿安全

          10.00

          0.00

          10.00

          2240499

          ??其他煤矿安全支出

          10.00

          0.00

          10.00

          229

          其他支出

          79.06

          0.00

          79.06

          22999

          其他支出

          79.06

          0.00

          79.06

          2299901

          ??其他支出

          79.06

          0.00

          79.06

          ?

          ?


          一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          部门:湘西州财政局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06

          单位:万元

          经济分类科目编码

          科目名称

          决算数

          经济分类科目编码

          科目名称

          决算数

          经济分类科目编码

          科目名称

          决算数

          301

          工资福利支出

          2,235.37

          302

          商品和服务支出

          231.58

          307

          债务利息及费用支出

          0.00

          30101

          ??基本工资

          825.96

          30201

          ??办公费

          16.24

          30701

          ??国内债务付息

          0.00

          30102

          ??津贴补贴

          357.56

          30202

          ??印刷费

          0.13

          30702

          ??国外债务付息

          0.00

          30103

          ??奖金

          4.16

          30203

          ??咨询费

          0.00

          310

          资本性支出

          0.93

          30106

          ??伙食补助费

          0.00

          30204

          ??手续费

          0.00

          31001

          ??房屋建筑物购建

          0.00

          30107

          ??绩效工资

          22.58

          30205

          ??水费

          6.93

          31002

          ??办公设备购置

          0.93

          30108

          ??机关事业单位基本养老保险费

          215.63

          30206

          ??电费

          8.03

          31003

          ??专用设备购置

          0.00

          30109

          ??职业年金缴费

          0.67

          30207

          ??邮电费

          3.68

          31005

          ??基础设施建设

          0.00

          30110

          ??职工基本医疗保险缴费

          192.14

          30208

          ??取暖费

          0.00

          31006

          ??大型修缮


          30111

          ??公务员医疗补助缴费

          0.00

          30209

          ??物业管理费

          7.25

          31007

          ??信息网络及软件购置更新


          30112

          ??其他社会保障缴费

          102.91

          30211

          ??差旅费

          12.86

          31008

          ??物资储备


          30113

          ??住房公积金

          214.15

          30212

          ??因公出国(境)费用

          0.00

          31009

          ??土地补偿


          30114

          ??医疗费

          0.00

          30213

          ??维修(护)费

          6.02

          31010

          ??安置补助


          30199

          ??其他工资福利支出

          299.61

          30214

          ??租赁费

          0.00

          31011

          ??地上附着物和青苗补偿


          303

          对个人和家庭的补助

          680.40

          30215

          ??会议费

          0.68

          31012

          ??拆迁补偿


          30301

          ??离休费

          0.00

          30216

          ??培训费

          16.68

          31013

          ??公务用车购置


          30302

          ??退休费

          0.00

          30217

          ??公务接待费

          2.38

          31019

          ??其他交通工具购置


          30303

          ??退职(役)费

          0.00

          30218

          ??专用材料费

          0.00

          31021

          ??文物和陈列品购置


          30304

          ??抚恤金

          52.12

          30224

          ??被装购置费

          0.00

          31022

          ??无形资产购置


          30305

          ??生活补助

          2.52

          30225

          ??专用燃料费

          0.00

          31099

          ??其他资本性支出


          30306

          ??救济费

          0.00

          30226

          ??劳务费

          2.73

          399

          其他支出


          30307

          ??医疗费补助

          55.45

          30227

          ??委托业务费

          0.00

          39906

          ??赠与


          30308

          ??助学金

          0.00

          30228

          ??工会经费

          7.66

          39907

          ??国家赔偿费用支出


          30309

          ??奖励金

          562.48

          30229

          ??福利费

          23.09

          39908

          ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


          30310

          ??个人农业生产补贴

          0.00

          30231

          ??公务用车运行维护费

          15.63

          39999

          ??其他支出


          30399

          ??对其他个人和家庭的补助支出

          7.83

          30239

          ??其他交通费用

          14.94







          30240

          ??税金及附加费用

          0.00







          30299

          ??其他商品和服务支出

          86.64




          人员经费合计

          2,915.78

          公用经费合计

          232.51

          注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

          ?

          ?

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          部门:湘西州财政局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07

          单位:万元

          预算数

          决算数

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务

          接待费

          合计

          因公出国(境)费

          公务用车购置及运行费

          公务

          接待费

          小计

          公务用车
          购置费

          公务用车
          运行费

          小计

          公务用车
          购置费

          公务用车
          运行费

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          159.8

          0.00

          0.00

          0.00

          53.8

          106

          54.84

          0.00

          51.05

          0.00

          51.05

          3.79

          注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


          ?

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          部门:湘西州财政局?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08

          单位:万元

          ????

          年初结转和结余

          本年收入

          本年支出

          年末结转和结余

          功能分类科目编码

          科目名称

          小计

          基本支出??

          项目支出

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合计

          0.00

          30,000.00

          30,000.00

          0.00

          30,000.00

          0.00

          214

          交通运输支出

          0.00

          30,000.00

          30,000.00

          0.00

          30,000.00

          0.00

          21469

          民航发展基金支出

          0.00

          30,000.00

          30,000.00

          0.00

          30,000.00

          0.00

          2146901

          ??民航机场建设

          0.00

          30,000.00

          30,000.00

          0.00

          30,000.00

          0.00

























          注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

          (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

          ?

          第三部分

          ?

          部门决算情况说明

          ?

          一、收入支出决算总体情况说明

          收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

          州财政局2019年度上年结转和结余1898.54万,收入34868.13万元,其中一般财政预算拨款收入4822.88万元、政府性基金预算收入30000万、其他收入45.25万元,支出35204.23万元,收支结余1562.44万,结余分配0万,年末结转和结余1562.44万。

          二、收入决算情况说明

          本年收入合计34868.13万元,其中:财政拨款收入34822.88万元,占99.87%;其他收入45.25万元,占0.13%。

          三、支出决算情况说明

          本年支出合计35204.23万元,其中:基本支出3220.62万元,占9.15%;项目支出31983.61万元,占90.85%。

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2019年度财政拨款收入总计34822.88万元,支出总计35039.12,与2018年相比,收入增加29741.61万元,支出增加30242.54万元,原因为机构改革,与原国资委进行合并。

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (一)财政拨款支出决算总体情况

          2019年度财政拨款支出5039.12万元,占本年支出合计的14.38%,与2018年相比,财政拨款支出增加242.54万元,增长5.05%,主要是因为与原国资委进行机构合并,人员增加,收入支出增长。

          (二)财政拨款支出决算结构情况

          2019年度财政拨款支出5039.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3868.95万元,占76.78%;科学技术(类)支出10万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出219.15万元,占4.34%;农林水(类)支出355.78万元,占7.06%;资源勘探信息(类)支出356.77,占7.08%;住房保障支出129.87万元,占2.58%,粮油物资储备支出4.54万元,占0.09%;灾害防治及应急管理支出10万元,占0.2%;其他支出79.06万元,占1.57%。

          (三)财政拨款支出决算具体情况

          2019年度财政拨款支出年初预算数为3009.05万元,支出决算数为35039.12万元,完成年初预算的95.75%,其中:

          1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

          年初预算为1961.99万元,支出决算为2390.18万元,完成年初预算的121.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各种奖励经费及工资、津贴支出增加。

          2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

          ?????年初预算为487.10万元,支出决算为446.35万元,完成年初预算的91.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:下属二级机构合并,压缩相关支出。

          3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

          年初预算为137.91万元,支出决算为129.87万元,完成年初预算的94.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构合并,部分人员调出导致。

          4、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)

          年初预算为280.28万元,支出决算为276.53万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构合并,部分人员调出导致。

          5、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)

          年初预算为38万元,支出决算为47.74万元,完成年初预算的125.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革后相关业务量增多,导致支出增加。

          6、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)

          年初预算为20万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的96.9%%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构合并,压缩相关开支。

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          2019年度财政拨款基本支出3148.29万元,其中:人员经费2915.78万元,占基本支出的92.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金和其他对人和家庭补助支出等;公用经费232.51万元,占基本支出的7.39%,主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费,公务用车运行费、物业管理费、水费、电费、其他商品服务支出等。

          七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

          “三公”经费财政拨款支出预算为159.8万元,支出决算为54.84万元,完成预算的34.31%,其中:

          因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

          公务接待费支出预算为106万元,支出决算为3.79万元,完成预算的3.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照要求接待并严格执行中央八项规定。与上年相比减少1.74万元,减少31.46%,减少的主要原因是接待减少。

          公务用车购置费及运行维护费支出预算为53.8万元,支出决算为51.05万元,完成预算的94.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车运行,压缩公车开支。与上年相比增加4.22万元,增长9.01%,增长的主要原因是机构合并,增加一辆公务用车。

          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

          2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.79万元,占6.91%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.05万元,占93.09%。其中:

          1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

          2、公务接待费支出决算为3.79万元,全年共接待来访团组27个、来宾240人次,主要是按规定接待一餐发生的接待支出。

          3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.04万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费51.04万元,主要是公车维护、保险等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

          八、政府性基金预算收入支出决算情况

          ?????2019年度政府性基金预算财政拨款收入30000万元;年初结转和结余0万元;支出30000万元,其中基本支出0万元,项目支出30000万元;年末结转和结余0万元。

          九、关于2019年度预算绩效情况说明

          根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为56分,产出及效率绩效为25.82分,总绩效为94.82分。评价结果等次为“优”。根据财政局统一要求在本单位网站和财政局网站上统一公开。

          十、其他重要事项情况说明

          (一)机关运行经费支出情况

          本部门2019 年度机关运行经费支出232.51万元,比年初预算数减少159万元,降低40.61%。主要原因是:下属二级机构合并,压缩机关运行开支。

          (二)一般性支出情况

          2019年本部门开支会议费0.68万元,用于召开2018年全州财政工作总结会议,人数240人,内容为2018年工作总结及2019年工作部署;开支培训费16.68万元,用于财政业务培训,人数1800人,内容为集中支付系统学习、财政账务系统学习、绩效评价管理等。

          (三)政府采购支出情况

          本部门2019年度政府采购支出总额57.06万元,其中:政府采购货物支出57.06万元。

          (四)国有资产占用情况

          截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆,执法执著用车2辆。无单位价值50万元以上单位价值100万元以上专用设备。

          ?

          第四部分

          ?

          名词解释


          一、机关运行经费

          为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          二、“三公”经费

          纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

          ??

          第五部分

          ?

          附件

          1.2019年度部门决算公开表

          2.2019整体支出绩效评价报告

          ?


          2019年度部门决算公开表(湘西州财政局).XLS
          2019年州财政局整体支出绩效评价报告.doc
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